মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

বাজেট

অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫

আয়ঃ

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত(টাকা)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রারম্ভিক জেরঃ

 

 

 

 

 

    হাতে নগদ

৫০০/=

 

৫০০/=

৫০০/=

৫৬/=

    ব্যাংকে জমা

১৯,৫০০/=

 

১৯,৫০০/=

২১,৫০০/=

৩,২১,৭০১/০২

মোট প্রারম্ভিক জেরঃ

২০,০০০/=

 

২০,০০০/=

২২,০০০০/=

৩,২১,৭৫৭/=

প্রাপ্তিঃ

 

 

 

 

 

কর আদায়

৩,৫০,০০০/=

 

৩,৫০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

৫৯,১০৫/=

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

৪,৫০,০০০/=

 

৪,৫০,০০০/=

২,০০,০০০/=

১,৪৫,০০০/=

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৮,৫০,০০০/=

 

৮,৫০,০০০/=

৮,১০,০০০/=

১,৭১,৭৩৯/=

অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসন্সে ফিস

১,০০,০০০/=

 

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

 

সম্পত্তি থেকে আয়

৫০,০০০/=

 

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

২৫,৫০০/=

সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান

৭,০১১৪৬/=

 

৭,০১১৫৬/=

৫,৫০৭৭০/=

৬,৮৬,৮৫৫/=

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ

৭,১২,০০০/=

 

৭,১২,০০০/=

৭,১২,০০০/=

৫,০৩৩৫০/=

সরকারী সুত্রে অনুদান

 

 

 

 

 

সরকারী থেfক বরাদ্দ

১৭,০০,০০০/=

 

১৭,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

১১,৮৪,৩৯৭/=

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি

২০,০০,০০০/=

 

২০,০০,০০০/=

 

১০,০০০/=

অন্যান্য প্রাপ্তি

১১,২৭,০০০/=

 

১১,২৭,০০০/=

২,৭৬,৪৪০/=

৪,৭৫০/=

মোট প্রাপ্তি

৮০,৬০,১৪৬/=

 

৮০,৬০,১৪৬/=

২,১৮,৮৮,৭৭০/=

৩১,১২,৪৫৩/০২

   
    

বাজেট

অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫

ব্যয়ঃ

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত(টাকা)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

সংস্থাপন ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

৫,৫৫,০০০/=

 

৫,৫৫,০০০/=

৪,৫৫,০০০/=

২,৮৪,৫৭৫/=

কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা

৫,৪৫,৪৪৬/=

 

৫,৪৫,৪৪৬/=

৫,০৭০৭০/=

৫,২৮,১৮০/=

কর আদায় বাবদ ব্যয়(১০%)

৪৫,০০০/=

 

৪৫,০০০/=

৪৫,০০০/=

৮,৮৬৫/=

প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী

৩০,০০০/=

 

৩০,০০০/=

৩০,০০০/=

২০,০০০/=

ডাক ও তার

১২,০০০/=

 

১২,০০০/=

১,০০০/=

৫০০/=

বিদ্যুৎ বিল

১৫,০০০/=

 

১৫,০০০/=

১২,০০০/=

৯,০৬৪/=

অফিস কক্ষণাবেক্ষণ

২০,০০০/=

 

২০,০০০/=

২০,০০০/=

১৬,৪৫৬/=

অন্যান্য ব্যয়

২০,০০০/=

 

২০,০০০/=

৪০,০০০/=

 

উন্নয়ন মূলক ব্যয়

 

 

 

 

 

কৃষি প্রকল্প

৪,০০,০০০/=

 

৪,০০,০০০/=

৪,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন

২,০০,০০০/=

 

২,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

রাস্তা নির্মান ও মেরামত

৫৯,৫০,০০০/=

 

৫৯,৫০,০০০/=

৪১,৫০,০০০/=

১৮,৪৩,২২৪/=

গৃহনির্মান ও মেরামত

১,০০,০০০/=

 

১,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

শিক্ষা কর্মসুচি

১,০০,০০০/=

 

১,০০,০০০/=

১০,০০০/=

 

সেচ ও খাল

 

 

 

 

 

অন্যান্য

৫০,০০০/=

 

৫০,০০০/=

২,৫৭,৭৫,০০০/=

৭০,৮১৫/=

মোট ব্যয়ঃ

৮০,৫৭,৪৪৬/=

 

৮০,৫৭,৪৪৬/=

৩,১৮,৪৫,০০০/=

৩০,৮১,৬৭১/=

সমাপনী জেরঃ

২,৭০০/=

 

২,৭০০/=

৪৩,৭০০/=

৩০,৭৭৪/০১

মোট ব্যয়

৮০,৬০,১৪৬/=

 

৮০,৬০,১৪৬/=

৩,১৮,৮৮,৭৭০/=

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    


Share with :

Facebook Twitter