বাজেট অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫ আয়ঃ খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত(টাকা) | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | প্রারম্ভিক জেরঃ | | | | | | হাতে নগদ | ৫০০/= | | ৫০০/= | ৫০০/= | ৫৬/= | ব্যাংকে জমা | ১৯,৫০০/= | | ১৯,৫০০/= | ২১,৫০০/= | ৩,২১,৭০১/০২ | মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ২০,০০০/= | | ২০,০০০/= | ২২,০০০০/= | ৩,২১,৭৫৭/= | প্রাপ্তিঃ | | | | | | কর আদায় | ৩,৫০,০০০/= | | ৩,৫০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৫৯,১০৫/= | পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৪,৫০,০০০/= | | ৪,৫০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ১,৪৫,০০০/= | ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৮,৫০,০০০/= | | ৮,৫০,০০০/= | ৮,১০,০০০/= | ১,৭১,৭৩৯/= | অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসন্সে ফিস | ১,০০,০০০/= | | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | | সম্পত্তি থেকে আয় | ৫০,০০০/= | | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ২৫,৫০০/= | সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ৭,০১১৪৬/= | | ৭,০১১৫৬/= | ৫,৫০৭৭০/= | ৬,৮৬,৮৫৫/= | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | ৭,১২,০০০/= | | ৭,১২,০০০/= | ৭,১২,০০০/= | ৫,০৩৩৫০/= | সরকারী সুত্রে অনুদান | | | | | | সরকারী থেfক বরাদ্দ | ১৭,০০,০০০/= | | ১৭,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ১১,৮৪,৩৯৭/= | স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | ২০,০০,০০০/= | | ২০,০০,০০০/= | | ১০,০০০/= | অন্যান্য প্রাপ্তি | ১১,২৭,০০০/= | | ১১,২৭,০০০/= | ২,৭৬,৪৪০/= | ৪,৭৫০/= | মোট প্রাপ্তি | ৮০,৬০,১৪৬/= | | ৮০,৬০,১৪৬/= | ২,১৮,৮৮,৭৭০/= | ৩১,১২,৪৫৩/০২ |
| | | |
বাজেট অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫ ব্যয়ঃ খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত(টাকা) | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | সংস্থাপন ব্যয়ঃ | | | | | | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৫,৫৫,০০০/= | | ৫,৫৫,০০০/= | ৪,৫৫,০০০/= | ২,৮৪,৫৭৫/= | কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা | ৫,৪৫,৪৪৬/= | | ৫,৪৫,৪৪৬/= | ৫,০৭০৭০/= | ৫,২৮,১৮০/= | কর আদায় বাবদ ব্যয়(১০%) | ৪৫,০০০/= | | ৪৫,০০০/= | ৪৫,০০০/= | ৮,৮৬৫/= | প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৩০,০০০/= | | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ২০,০০০/= | ডাক ও তার | ১২,০০০/= | | ১২,০০০/= | ১,০০০/= | ৫০০/= | বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০/= | | ১৫,০০০/= | ১২,০০০/= | ৯,০৬৪/= | অফিস কক্ষণাবেক্ষণ | ২০,০০০/= | | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | ১৬,৪৫৬/= | অন্যান্য ব্যয় | ২০,০০০/= | | ২০,০০০/= | ৪০,০০০/= | | উন্নয়ন মূলক ব্যয় | | | | | | কৃষি প্রকল্প | ৪,০০,০০০/= | | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | ২,০০,০০০/= | | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৫৯,৫০,০০০/= | | ৫৯,৫০,০০০/= | ৪১,৫০,০০০/= | ১৮,৪৩,২২৪/= | গৃহনির্মান ও মেরামত | ১,০০,০০০/= | | ১,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | শিক্ষা কর্মসুচি | ১,০০,০০০/= | | ১,০০,০০০/= | ১০,০০০/= | | সেচ ও খাল | | | | | | অন্যান্য | ৫০,০০০/= | | ৫০,০০০/= | ২,৫৭,৭৫,০০০/= | ৭০,৮১৫/= | মোট ব্যয়ঃ | ৮০,৫৭,৪৪৬/= | | ৮০,৫৭,৪৪৬/= | ৩,১৮,৪৫,০০০/= | ৩০,৮১,৬৭১/= | সমাপনী জেরঃ | ২,৭০০/= | | ২,৭০০/= | ৪৩,৭০০/= | ৩০,৭৭৪/০১ | মোট ব্যয় | ৮০,৬০,১৪৬/= | | ৮০,৬০,১৪৬/= | ৩,১৮,৮৮,৭৭০/= | |
| | | |